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项目竣工结算审计实施方案

  • 资料大小:191 KB
  • 运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
  • 资料语言:简体中文
  • 资料评级
  • 授权形式:资料共享
  • 更新时间:2019-04-09 15:20
  • 发布作者:200825ll
  • 插件情况 无插件,请放心使用
  • 文件类型 RAR
  • 解压密码:gc5.com
  • 安全检测 瑞星 江民 卡巴斯基 金山
介绍: 审计内容和重点 对该项目进行审计,重点是检查项目竣工结算是否真实合法,交付使用资产是否真实完整,项目建设和管理是否符合法律、法规的要求,评价项目投资效益。其具体审计内容如下: (一)审查内控制度建立和执行情况 主要检查业主单位及设计、施工、监理等单位是否就项目建 设建立了工程管理、财务管理以及材料设备管理等方面的内部管 理制度,项目建设过程中,所建立的内部管理制度是否有效执行。 (二)基建程序、概算执行情况 1、基建程序履行情况,建设单位是否依照国家规定的建设 程序办理立项审批手续。 2、检查项目概算执行情况,分析项目投资节约或超支的原 因,查明有无扩大规模、提高标准和计划(设计)外工程;有无 因规划、勘察、设计等前期准备工作是否充分科学,是否因前期 工作深度不够造成工期延误、较多和较大设计变更,并因此增加 投资或造成损失浪费。
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项目竣工结算审计实施方案
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